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Merce -> Fornitori

Programma: COGV13 | Menu: Magazzino > Archivi & Tabelle > Merci Fornitori > Merce -> Fornitori

A cosa serve

Gestisce l'associazione tra una merce e i suoi fornitori. Partendo da un articolo, mostra l'elenco di tutti i fornitori che lo trattano, con i relativi dati: codice merce del fornitore, descrizione, unita' di misura, confezione, prezzi di acquisto (lordo, netto, sconto), divisa e note. Permette di aggiungere, modificare ed eliminare le associazioni merce/fornitore e di consultare i listini di acquisto.

Come si accede

Dal menu Magazzino > Archivi & Tabelle > Merci Fornitori > Merce -> Fornitori.

Prerequisiti

  • Le merci devono essere codificate nell'anagrafica merci.
  • I fornitori devono essere codificati nell'anagrafica soggetti.

Operativita'

Selezione della merce

All'apertura, il sistema chiede il codice merce (gruppo/sottogruppo/codice). E' possibile cercare la merce anche tramite codice avanzato, codice merce fornitore, codice a barre o descrizione, utilizzando il campo di ricerca (F8 per aiuto, F9 per ricerca avanzata).

Una volta selezionata la merce, vengono visualizzati nella parte superiore:

Campo Descrizione
Merce Codice e descrizione dell'articolo selezionato
UM Unita' di misura della merce
Confezione Quantita' per confezione

Griglia fornitori

Nella parte inferiore della maschera compare la griglia con l'elenco dei fornitori associati alla merce:

Colonna Descrizione
Fornitore Codice e ragione sociale del fornitore
Codice merce fornitore Codice con cui il fornitore identifica l'articolo
Descrizione fornitore Descrizione del prodotto secondo il fornitore
UM Unita' di misura del fornitore
Confezione Quantita' per confezione del fornitore
Prezzo lordo Prezzo lordo di acquisto
Prezzo netto Prezzo netto di acquisto
Sconto Percentuale di sconto
Divisa Divisa del prezzo
Note Indica se sono presenti note (Si/No)

Operazioni sulla griglia

  • Aggiungere un fornitore: premere Ctrl+A per inserire una nuova riga
  • Eliminare un fornitore: posizionarsi sulla riga e premere Ctrl+E
  • Modificare i dati: selezionare la riga e modificare direttamente i campi nella griglia
  • Consultare i listini: premere F6 per accedere ai listini di acquisto del fornitore selezionato
  • Consultare le note: premere F4 per visualizzare le note associate alla merce/fornitore
  • Dichiarazioni di origine: premere F2 per consultare le dichiarazioni di origine del fornitore

Flusso operativo

  1. Indicare il codice merce e premere Invio
  2. Il sistema carica l'elenco dei fornitori associati
  3. Modificare, aggiungere o eliminare le associazioni nella griglia
  4. Premere F3 per confermare e salvare le modifiche
  5. Il sistema chiede conferma prima di salvare

Tasti funzione

Tasto Funzione
Esc Esce dalla maschera (chiede conferma se ci sono modifiche non salvate)
F1 Configurazione parametri
F2 Dichiarazioni di origine del fornitore
F3 Conferma e salva le modifiche
F4 Note della merce/fornitore
F6 Consultazione listini di acquisto
F8 Aiuto sul campo corrente / Calendario
F9 Ricerca avanzata
S-F4 Amministrazione colonne della griglia
Ctrl+A Aggiunge un nuovo fornitore alla griglia
Ctrl+E Elimina il fornitore selezionato dalla griglia

Note operative

  • Le modifiche alla griglia vengono salvate solo alla pressione di F3 con conferma. Uscendo con Esc senza confermare, le modifiche vengono perse.
  • Il programma puo' essere richiamato anche dall'anagrafica merci (COGV06) per gestire rapidamente i fornitori di un articolo specifico.
  • Se un fornitore ha un codice merce fornitore compilato, il sistema carica automaticamente il prezzo lordo, netto e lo sconto dalla scheda del fornitore.
  • La colonna "Note" indica la presenza di annotazioni; per consultarle o modificarle usare il tasto F4.

Vedi anche

  • Fornitore -> Merci — La funzione inversa: partendo da un fornitore, mostra tutte le merci che tratta
  • Anagrafica merci — Per la gestione dei dati anagrafici delle merci
  • Listini di acquisto — Per la gestione dei prezzi di acquisto per fornitore