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Movimenti Provvigioni da Pagare

Menu: Vendite > Provvigioni > Movimenti da Pagare

A cosa serve

Permette di selezionare e contrassegnare i movimenti di provvigione da corrispondere a un agente. Il programma analizza le fatture emesse in un determinato periodo, ne individua le provvigioni maturate e consente all'operatore di scegliere quali includere nel pagamento. E' lo strumento operativo per preparare la liquidazione delle provvigioni agli agenti.

Come si accede

Dal menu Vendite > Provvigioni > Movimenti da Pagare.

Operativita'

Parametri di selezione

Campo Descrizione
Agente Codice dell'agente di cui elaborare le provvigioni
Tipo movimento Filtra per tipo di movimento (da pagare, gia' pagati, tutti)
Data da / Data a Periodo di riferimento per le fatture

Risultato dell'elaborazione

Dopo aver confermato i parametri con F3, il sistema:

  1. Analizza le fatture del periodo per l'agente selezionato
  2. Calcola le provvigioni in base alla configurazione (percentuale o forfettaria) per ogni riga merce/contabile
  3. Presenta una griglia con i movimenti trovati, mostrando per ciascuno:
  4. Data fattura
  5. Riferimento fattura (tipo, anno, numero)
  6. Codice merce o conto contabile
  7. Provvigione base (percentuale o importo)
  8. Tipo di provvigione
  9. Valore della provvigione calcolata
  10. Stato di selezione (da pagare / gia' pagato)
  11. Dati della "forbice" prezzi (prezzo applicato, prezzo obbligatorio, minimo, massimo, percentuali)

Selezione dei movimenti

Nella griglia, l'operatore puo':

  • Invio: selezionare o deselezionare un singolo movimento
  • F3: confermare la selezione e aggiornare lo stato dei movimenti contrassegnati

Tasti funzione

Tasto Funzione
ESC Esce dalla funzione
F2 Torna al campo precedente
F3 Conferma elaborazione / Aggiorna contrassegni
F8 Ricerca anagrafica / Aiuto / Calendario
Sh+F4 Operazioni sulla griglia
Sh+F5 Esporta in Excel
Invio Seleziona/deseleziona un movimento

Regole di business

  • L'agente deve essere codificato sia nell'anagrafica fornitori sia nella tabella agenti.
  • La data di fine deve essere successiva alla data di inizio.
  • I movimenti gia' pagati sono visualizzati ma non modificabili (in modalita' "Tutti").
  • La selezione in modalita' "Tutti" e' di sola visualizzazione.
  • Il calcolo della provvigione tiene conto del tipo configurato per la combinazione agente/merce/cliente.

Vedi anche

  • Stampa Provvigioni
  • Gestione Agenti
  • Fatturazione